岗位职责
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
岗位要求
1、大专及以上学历,有财务经验或财务专业者优先;
2、有较强的逻辑思维能力及较好的语言组织能力;
3、三观端正,有清正廉明、公正无私、刨根问底、对事不对人的精神;
4、对公司审计流程、内部制度能提出建设性意见;
晋升机制
审计助理审计专员审计主管审计经理
工作地址
山东省济宁市泗水县·泗水县金庄镇卞庄创业园
HR信息
任先生
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